一、项目概述
为加强中心内部经济活动的管控,特进行内部审计项目的公开招标。主要负责经济活动的内部控制风险评估,内部控制执行有效性评价(内控审计),组织内部财政预算绩效评价工作
二、工作要求
自中标之日起一年内对我中心进行四次内部审计原则上每季度进行一次,具体包括:
(一)一次年度风险评估工作与内部控制评价,包括但不限于监督检查内部各业务管理机构履行财政管理工作职责的合法性、合规性和有效性,各职能部门预算、收支、采购、、合同管理的合规性,复内审岗在内部采购执行过程的监督管理职责落实到位情况;
(二)开展不少于二次内控专项检查与完善整改工作,包括但不限于预算、收支、采购、、合同管理等,以符合区卫计委内控建设要求;
(三)组织一项重大支出项目经费内部绩效评价工作。
三、报名材料
(一)有效的企业资质,复印件加盖公章;
(二)法人身份证复印件或法人委托书及委托人身份证复印件;
(三)具有良好的社会信用;
(四)企业为丰台区会计审计服务商。
四、报名时间
2018年5月22日至2018年5月28日
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市场总监:文 娟
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